审计分析与实体的财务和会计活动相关的各个方面,例如:

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Fgjklf
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审计分析与实体的财务和会计活动相关的各个方面,例如:

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财务报表:审计师检查财务报表,例如资产负债表、损益表和现金流量表,以确保其准确并符合会计原则。
会计记录:审查会计记录,包括分类账、试算表和簿记,以验证所有交易是否已正确记录和分类。
遵守会计原则:审计师检查公司是否遵循公认的会计原则(或国际标准,取决于司法管辖区)以及采用的会计政策是否适当。
内部控制:评估公司的内部控制,以确保有效预防和发现错误或欺诈。这可能包括审查政策、程序和控制系统。
支持文件:审计师寻找支持财务报表中的财务交易和余额的书面证据。这包括发票、合同、付款单和其他相关文件。
风险管理:分析公司面临的财务风险并评估管 白俄罗斯 WhatsApp 领先 理这些风险所采取的措施。

法律和法规合规性:验证是否遵守适用于行业和公司的法律和法规。
资产和负债:确认公司资产和负债的存在及其公允价值,包括存货、应收账款和债务。
期后事项:考虑会计期间结束后、财务报表发布之前发生的事项。
这些只是审计可以分析的众多要素中的一部分。目的是保证被审计实体提供的财务信息的透明度和可靠性。

Contabilizei 的会计审计是如何进行的?
Contabilizei 为由微型和小型公司组成的多元化客户群提供服务。无论每个客户的具体审计需求如何,所有公司从与我们合作开始时都会定期接受对其运营会计和税务记录的审计流程,并在合并时对财务报表进行审计。

当已经运营的公司迁移到 Contabilizei 并在我们的平台上激活时,他们会经历一个名为“保持最新”的内部程序。

我们的分析师进行全面审查,以确保遵守所有会计文件和纳税义务,检查纳税和向监管机构的申报是否是最新的,或者是否存在未决问题。

如果发现未决问题,我们会通知客户,让他们决定是否进行正规化。他可以选择要求前会计经理在迁移之前纠正问题或雇用我们单独的正规化服务。

无论预先存在的待决问题如何,在我们的平台上激活后,公司的所有会计和税务业务都将通过内部审计进行持续分析,由在集体委员会正式注册的审计团队进行。此举旨在确保公司的正常运转。

内部审核发现的任何不符合项均由我们负责纠正或发送给客户进行规范化,例如未缴税款或未能开具发票的情况。

我们对这一常规做法的承诺是确保所有客户的会计和税务合规性,确保及时交付合作伙伴的收入报告,并避免因不遵守纳税义务而遭受处罚或罚款的风险。

了解媒体对 Contabilize i 的评价。
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